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沅江市財政局機(jī)關(guān)2020年部門決算說明

來源: 沅江市財政局 作者: 辦公室 日期: 2021-07-15 09:45
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沅江市財政局機(jī)關(guān)2020年部門決算說明

 

第一部分

沅江市財政局概況

一、主要職能

(一)組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬定和執(zhí)行全市財政政策、改革方案,指導(dǎo)全市財政工作。(二)制定和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計管理的制度,參與政府投融資等方面的談判并簽訂有關(guān)協(xié)議、協(xié)定。(三)承擔(dān)市級各項財政收支管理的職責(zé)。(四)負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費,管理財政票據(jù)。會同有關(guān)部門監(jiān)督和管理彩票公益金,管理其他彩票資金。(五)組織制定國庫管理制度,國庫集中收付制度,指導(dǎo)、監(jiān)督和經(jīng)辦市本級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。(六)執(zhí)行國家政府采購法律、法規(guī),依法制定本市政府采購政策和法規(guī);編制全市政府采購預(yù)算和采購計劃;監(jiān)督理政府采購業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)政府采購報表和相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。(七)貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,提出調(diào)整建議。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反應(yīng)財政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財政管理的意見建議。(八)負(fù)責(zé)擬定全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),組織實施國有資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定和登記,負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理的統(tǒng)計、分析、轉(zhuǎn)讓和處置以及產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處。負(fù)責(zé)市本級國有資產(chǎn)、財政股權(quán)投資管理工作,制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。(九)組織實施企業(yè)財務(wù)制度,按規(guī)定管理地方金融類企業(yè)國有資產(chǎn),參與擬定企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作,參與國有企業(yè)改革,負(fù)責(zé)市屬國有企業(yè)改革相關(guān)的財政財務(wù)工作。(十)管理各項財政性專項資金支出,負(fù)責(zé)財政性資金投資項目工程決算審查;負(fù)責(zé)財政支農(nóng)、農(nóng)業(yè)財務(wù)管理和農(nóng)業(yè)綜合發(fā)開。(十一)匯總和編制全市社會保險基金預(yù)決算草案;會同有關(guān)部門管理全市財政社會保障和就業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生支出,擬定并執(zhí)行社會保障資金和財務(wù)管理制度。(十二)貫徹執(zhí)行政府性債務(wù)管理的政策、制度,負(fù)責(zé)政府性債務(wù)管理的日常工作,防范財政風(fēng)險。(十三)負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理;承擔(dān)財政投資的評審工作;推進(jìn)政府向社會購買服務(wù)。(十四)負(fù)責(zé)管理全市的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,組織實施會計行政法規(guī)、規(guī)章,配合省財政廳、益陽市財政局指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師、會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會審計。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)編委核定,我單位內(nèi)設(shè)股室20個,為全額撥款行政單位,納入2020年部門預(yù)算編制范圍。 

三、部門預(yù)算人員構(gòu)成

截止2020年1月(預(yù)算編制時間),我局納入部門預(yù)算編制164人。其中:實有在職人員102人,離退休人員52人。

第二部分 沅江市財政局2020年度部門決算表(見附表)

第三部分 沅江市財政局202年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2020年度收、支總計2375.74萬元,與2019年相比,收、支總計增長137.77萬元,增長6.2%。

二、收入決算情況說明

2020年收入2053.49萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2030.36萬元,比上年增長33.3%。占本年總收入99.%。其他收入23.13萬元,比上年增長78.4%。占本年總收入1%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2145.35萬元,其中:基本支出1947.18萬元,占本年總支出90.8%。項目支出198.17萬元,占本年總支出9.2%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2020年度財政撥款收、支總計2352.6萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計增加127.6萬元,增長5.7%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2020年度財政撥款支出2145.35萬元,占本年支出合計的90.3%。與2019年度相比,比上年增長278.05萬元,增長14.9%。

(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出2145.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1862.75萬元,占86.8%。住房保障支出84.43萬元,占4%。項目支出198.17萬元,占9.2%。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為1475.42萬元,支出決算為2145.35萬元,完成年初預(yù)算的145.4%。

按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出1457.48萬元,比上年增長36%。商品和服務(wù)支出663.71萬元,比上年增長95.1%。對個人和家庭的補(bǔ)助22.62萬元,比上年增長76.4%,資本性支出1.53萬元,凈增長1.53萬元。項目支出198.17萬元,比上年下降33.2%。其中:商品和服務(wù)支出198.17萬元,比上年下降33.2%,

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    沅江市財政局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1947.18萬元。其中:

   人員經(jīng)費1480.1萬元,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;

   公用經(jīng)費467.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為36萬元,支出決算數(shù)為33.85萬元,完成預(yù)算的94%,認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)接待費決算數(shù)為33.04萬元,占97.6%。公務(wù)接待185批次928人次。2020年“三公”經(jīng)費決算比2019年減少1.81萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0.82萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績效評價情況

2020年度,我局納入整體支出預(yù)算績效評價的項目11個,涉及預(yù)算金額389萬元。納入項目支出績效評價的項目11個,涉及預(yù)算金額389萬元。

十、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費支出情況

2020年沅江市財政局機(jī)關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算443.94萬元。比2019年增長94.93萬元。

(二)政府采購支出情況

本年度政府采購計劃采購總額665.25萬元,其中:貨物303.49萬元;工程190萬元;服務(wù)171.76萬元;本年度政府采購實際采購總額655.25萬元,其中:貨物303.49萬元;工程190萬元;服務(wù)130.01萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補(bǔ)助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費,如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補(bǔ)貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

 

 

 

 

 

 

沅江市財政局機(jī)關(guān)2020年整體支出績效評價

  告

 

根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔2012〕33號)精神,結(jié)合沅財績〔2021〕1號文件的工作安排,我局對2020年度預(yù)算整體支出績效評價如下:

一、部門基本情況

    市財政局是財務(wù)獨立核算單位,財政預(yù)算一級撥款單位。納入部門預(yù)算編制164人,其中:在職在編人員102人,離退休人員52人。

    財政局主要工作職責(zé):(一)組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬定和執(zhí)行全市財政政策、改革方案,指導(dǎo)全市財政工作。(二)制定和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計管理的制度,參與政府投融資等方面的談判并簽訂有關(guān)協(xié)議、協(xié)定。(三)承擔(dān)市級各項財政收支管理的職責(zé)。(四)負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費,管理財政票據(jù)。會同有關(guān)部門監(jiān)督和管理彩票公益金,管理其他彩票資金。(五)組織制定國庫管理制度,國庫集中收付制度,指導(dǎo)、監(jiān)督和經(jīng)辦市本級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。(六)執(zhí)行國家政府采購法律、法規(guī),依法制定本市政府采購政策和法規(guī);編制全市政府采購預(yù)算和采購計劃;監(jiān)督管理政府采購業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)政府采購報表和相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。(七)貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,提出調(diào)整建議。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反應(yīng)財政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財政管理的意見建議。(八)負(fù)責(zé)擬定全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),組織實施國有資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定和登記,負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理的統(tǒng)計、分析、轉(zhuǎn)讓和處置以及產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處。負(fù)責(zé)市本級國有資產(chǎn)、財政股權(quán)投資管理工作,制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。(九)組織實施企業(yè)財務(wù)制度,按規(guī)定管理地方金融類企業(yè)國有資產(chǎn),參與擬定企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作,參與國有企業(yè)改革,負(fù)責(zé)市屬國有企業(yè)改革相關(guān)的財政財務(wù)工作。(十)管理各項財政性專項資金支出,負(fù)責(zé)財政性資金投資項目工程決算審查;負(fù)責(zé)財政支農(nóng)、農(nóng)業(yè)財務(wù)管理和農(nóng)業(yè)綜合發(fā)開。(十一)匯總和編制全市社會保險基金預(yù)決算草案;會同有關(guān)部門管理全市財政社會保障和就業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生支出,擬定并執(zhí)行社會保障資金和財務(wù)管理制度。(十二)貫徹執(zhí)行政府性債務(wù)管理的政策、制度,負(fù)責(zé)政府性債務(wù)管理的日常工作,防范財政風(fēng)險。(十三)負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理;承擔(dān)財政投資的評審工作;推進(jìn)政府向社會購買服務(wù)。(十四)負(fù)責(zé)管理全市的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,組織實施會計行政法規(guī)、規(guī)章,配合省財政廳、益陽市財政局指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師、會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會審計。

     二、部門整體支出管理及使用情況

     財政局2020年收入總計2375.34萬元,支出總計2375.74萬元,當(dāng)年收支結(jié)余-91.86萬元,其中財政撥款收支結(jié)余-2114.99萬元,其他資金收支結(jié)余23.13萬元。

    (一)基本支出

2020年財政局基本支出1947.18萬元,其中工資福利支出1457.48萬元(基本工資525.45萬元、津貼補(bǔ)貼265.09萬元、獎金83.5萬元、基本養(yǎng)老保險繳費138.63萬元、職業(yè)年金繳費2.94萬元、伙食補(bǔ)助費48.4萬元、績效工資145.28萬元、職工醫(yī)療保險繳費70.6萬元、其他社會保障繳費20.06萬元、住房公積金139.5萬元、醫(yī)療費6.1萬元、其他工資福利支出11.93萬元);商品和服務(wù)支出465.55萬元(辦公費39.78萬元、印刷費29.36萬元、咨詢費34.78萬元、郵電費2.77萬元、物業(yè)管理費21.82萬元、差旅費57.02萬元、維修費0.11萬元、會議費0.91萬元、培訓(xùn)費17.17萬元、公務(wù)接待費21.18萬元、勞務(wù)費12.96萬元、委托業(yè)務(wù)費17萬元、工會經(jīng)費91.84萬元、其他交通費用91.95萬元、其他商品和服務(wù)支出26.9萬元);對個人和家庭的補(bǔ)助22.62萬元(撫恤金1.44萬元、生活補(bǔ)助15.44萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助5.74萬元);其他資本性支出1.53萬元(辦公設(shè)備購置1.53萬元)。

(二)項目支出

 2020年財政局項目支出198.17萬元,其中商品和服務(wù)支出198.17萬元(辦公費7.23萬元、印刷費42.68萬元、咨詢費74.4萬元、水電費3.55萬元、差旅費32.27萬元、會議費1.64萬元、培訓(xùn)費2.15萬元、公務(wù)接待費11.86萬元、勞務(wù)費4.02萬元、委托業(yè)務(wù)費8.34萬元、其他交通費用0.82萬元、其他商品和服務(wù)支出9.21萬元)。

(三)三公經(jīng)費

  2020年沅江市財政局“三公經(jīng)費”開支嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約,反對浪費”的原則,全年“三公經(jīng)費”開支33.85萬元,同比2019年下降8.5%

三、單位專項組織實施情況

1、2020年財政局預(yù)算單位專項389萬元,根據(jù)財政工作實際和工作職能,專項經(jīng)費全部專款專用,不存在彌補(bǔ)公用經(jīng)費不足的情況。

2、財政局加強(qiáng)了資金監(jiān)管和制度規(guī)范,根據(jù)財政實際情況制定并執(zhí)行了《沅江市財政局機(jī)關(guān)管理制度》,《沅江市鎮(zhèn)(街道)財政所內(nèi)部控制基本制度》,《沅江市財政投資評審管理實施辦法》等相關(guān)文件,成立了單位主要領(lǐng)導(dǎo)同志為組長的資金監(jiān)管管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由財政監(jiān)督股具體負(fù)責(zé)單位內(nèi)部監(jiān)督及管理,每年組織開展一次財政內(nèi)部監(jiān)督檢查,不定時的開展資金安全檢查,確保財政資金安全運行。

四、部門整體支出績效情況

2020年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞市委經(jīng)濟(jì)工作會議確定的工作目標(biāo),切實增強(qiáng)財政工作的責(zé)任感和使命感,積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力,全力組織收入,重點保障工資、正常運轉(zhuǎn)和民生支出,有序推進(jìn)財稅改革,較好地完成了全年工作目標(biāo)任務(wù),取得了一定的成績,2020年整體績效支出自評97分。

五、存在的問題和建議

一是績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。

二是單位專項資金沒有全部納入績效管理。

建議:一是按照預(yù)算規(guī)定的項目和用途嚴(yán)格財務(wù)審核,經(jīng)費支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項目的財務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)核算,在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費用的支出。

二是預(yù)算財務(wù)分析常態(tài)化,定期做好預(yù)算支出財務(wù)分析,做好部門整體支出預(yù)算評價工作。

 

                                

 

 沅江市財政局

                              

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