根據(jù)湖南省財政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求,現(xiàn)將沅江市南大膳鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明如下:
一、 工作職責(zé)
鎮(zhèn)政府的主要工作職責(zé)包括:貫徹執(zhí)行法律政策,不斷推進(jìn)民主建設(shè);加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì),切實增加農(nóng)民收入;推行政務(wù)公開,擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán);提髙社會管理水平,創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境;積極發(fā)展公益事業(yè),提供公共服務(wù)保障;大力加強(qiáng)綜合治理,有效維護(hù)社會穩(wěn)定。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)單位人員性質(zhì)與機(jī)構(gòu)職能,我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)部門單位16個,包括:黨政辦公室、紀(jì)律檢查委員會、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、人武部、財政財務(wù)管理辦公室、綜合執(zhí)法大隊、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水利服務(wù)中心、黨群和政務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、創(chuàng)建辦全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
三、部門預(yù)算人員構(gòu)成
截止2022年12月(預(yù)算編制時間),我系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制275人。其中:實有在職人員114人,離退休人員94人,其他人員67人。
四、2022年收支預(yù)算
2022年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。
(一)收入預(yù)算
2022年單位預(yù)算收入2054.98萬元,其中:財政撥款2054.98萬元,一般公共預(yù)算撥款2054.98萬元。較去年預(yù)算收入1462萬元增加592.98萬元,主要原因是人員增加,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金隨年初預(yù)算一并下達(dá)不再單獨安排。
(二)支出預(yù)算
2022年單位預(yù)算支出2054.98萬元,其中:
1、按支出項目類別分:
基本支出1179.68萬元,分別為:人員經(jīng)費支出1008.68萬元,公用經(jīng)費支出171萬元,主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。項目支出875.3萬元,用于各項具體工作的開展。
2、按支出功能分類股目:
2010301 行政運行 1684.64萬元;
2010308 信訪事務(wù)50萬元;
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出50萬元;
2059999 其他教育支出30萬元;
2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生80萬元;
2210201 住房公積金75.04萬元;
2080801 死亡撫恤12.1萬元;
2100716 計劃生育機(jī)構(gòu)29.3萬元;
2130705 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助34.6萬元;
2140106 公路養(yǎng)護(hù)9.3萬元;
3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目:
工資福利支出949.11萬元;
商品和服務(wù)支出171萬元;
對個人和家庭的補(bǔ)助支出59.57萬元;
項目支出875.3萬元;
2022年全年收支預(yù)算平衡。
五、其他重要事項
(一) 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況
2022年單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款171萬元,比2021年預(yù)算103萬元增加68萬元,增加66%。增加原因為人員增加。
(二)“三公”經(jīng)費情況
2022年,我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.2萬元,其中:公務(wù)接待費2.2萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元。響應(yīng)國家例行節(jié)約政策,2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平。
(三) 一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算2萬元,擬召開有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心工作等會議,主要包含傳達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心工作、及各項工作安排部署會議等內(nèi)容。
(四) 政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五) 新增資產(chǎn)配置情況
2021年新增辦公設(shè)備53026元,為辦公電腦、打印機(jī),辦公桌椅采購;新增家具為政府公租房家具電器采購,增加201036元。
(六) 預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額2054.98萬元,其中,基本支出1179.68萬元,項目支出875.3萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。